一般会計

 今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。その主なものは以下の事業であります。

  • 地域新電力会社設立事業
  • ゾンビランドサガと連携した観光消費促進事業
  • 庁舎維持管理事業(本庁舎1階南区画改修)

 その財源については、繰越金、寄附金、諸収入等で措置し、繰入金により収支の調整をいたしております。

  • 今回の補正予算の総額 は約16億2,900万円の増額
  • 補正後の予算総額 約1,215億8,300万円
  • 前年度同期比 4.8%増

 補正予算の概要は、下記の関連ファイルをご覧ください。

特別会計・企業会計

 補正予算の概要は、下記の関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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総務部 財政課 財政係
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