一般会計
今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、物価高騰への対策のほか、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。その主なものは、以下の事業であります。
- 電子タクシーチケット発行事業
- 図書館大規模改修事業
- アイスクエアビル維持管理事業
その財源については、地方交付税、繰越金、諸収入等で措置し、繰入金により収支の調整をいたしております。
- 今回の補正予算の総額 約4億4,800万円
- 補正後の予算総額 約1,162億6,100万円
- 前年度同期比 5.2%増
(補足)補正予算の概要は、下記の関連ファイルを御覧ください。
企業会計
(補足)補正予算の概要は、下記の関連ファイルを御覧ください。